"ВымпелКом" (бренд "Билайн") объявил финансовые и операционные результаты за третий квартал 2017 года. Как отмечает оператор, сохраняются сложные рыночные условия и высокий уровень конкуренции.

Общая выручка в третьем квартале увеличилась на 2,9% - до 72,6 млрд рублей – за счет роста сервисной выручки в мобильном сегменте и продаж оборудования и аксессуаров.

Сервисная выручка в фиксированном сегменте снизилась на 11,7% - до 10,1 млрд рублей. Падение оператор связывает с влиянием укрепления рубля на выручку по контрактам с расчетами в иностранной валюте, а также с развитием конвергентных продуктов внутри клиентской базы (более 800 000 подписчиков).

Компания сделала акцент на развитии сегмента B2B, увеличив число индивидуальных предложений и решений для малых и крупных предприятий. В целом выручка в этом сегменте составила 16,2 млрд рублей.

Показатель EBITDA "ВымпелКома" по России вырос на 5,7% - до 28,2 млрд рублей. При этом базовый показатель EBITDA увеличился на 4,1% с учетом корректировки на разовые расходы, связанные с программой трансформации деятельности компании. Рентабельность базовой прибыли EBITDA составила 38,9%, показав рост на 0,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продвижение запущенной в июле 2017 года интернет-платформы VEON должно оказать негативное влияние на рентабельность по EBITDA на период до конца текущего года. Кроме того, оператор ожидает дополнительного давления на рентабельность в связи со сделкой по "Евросети". Годовое снижение рентабельности по EBITDA группы VEON в результате этой сделки ожидается на уровне 1,5 п.п.

Капзатраты в третьем квартале за вычетом лицензий увеличились на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это связано с "более эффективным планированием капзатрат" по сравнению с 2016 годом, когда капзатраты были смещены к концу года. Соотношение капитальных затрат за вычетом лицензий к выручке за последние 12 месяцев в третьем квартале 2017 года составило 17,1%.